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天津市衛(wèi)生職業(yè)病防治院 2019年部門預算編制說明

欄目: 醫(yī)院公告 發(fā)布時間:2019-03-11

一、部門主要職責


天津市唯一從事職業(yè)病防治工作的專科醫(yī)院,是一所以職業(yè)病防治為特色,具有綜合醫(yī)療服務能力,融預防、醫(yī)療、科研、教學為一體的三級專科醫(yī)院,

是衛(wèi)生部指定的國家化學品中毒救治基地和天津市職業(yè)病防治機構(gòu)的業(yè)務指導中心。具有職業(yè)性健康檢查資質(zhì)、職業(yè)病診斷資質(zhì),是目前我市唯一一家

集職業(yè)健康體檢、職業(yè)病診斷、治療、教學、科研為一體的三級專科醫(yī)院,并提供針對有毒有害作業(yè)人群、亞健康人群的健康分析、評估、預測、預防

和監(jiān)護。


二、部門機構(gòu)設置情況


職業(yè)病防治醫(yī)療設有中毒科、塵肺科、燒傷科、放射病科、物理因素疾病科等五個專科科和健康監(jiān)護管理中心,承擔著全市各類有毒有害作業(yè)人員的預防、

治療、診斷、健康監(jiān)護和各種化學毒物中毒的救治以及職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生研究工作,在輻射事故、中毒事件和公共衛(wèi)生事件的應急處置方面有著豐富的

經(jīng)驗和有效的措施,設有十個專家組,是我市唯一具有各類職業(yè)病體檢資質(zhì)和診斷資質(zhì)的醫(yī)院,集預防、診斷、治療、科研、教學為一體,負責全市的職

業(yè)病防治工作。開設以急救醫(yī)學為特色的急救中心、外科、骨科、婦產(chǎn)科、手術(shù)室、ICU、綜合內(nèi)科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合病房、心理科、

五官科、口腔科、眼科、皮膚科、中醫(yī)科、中醫(yī)腎病門診、針灸門診、頸源病門診、理療門診、甲狀腺門診、內(nèi)分泌門診、中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科門診、移植血

透門診、藥劑科、檢驗科、病理科、物檢科、放射科等29個學科。


三、部門預算草案編制情況


(一)部門收入預算情況說明


部門收入預算30376.2萬元,與2018年預算相比減少4554.6萬元。其中,本年收入合計28608.5萬元,與2018年預算相比減少6322.3萬元,包括財政撥款

6516.5萬元、事業(yè)收入21895.7萬元、其他收入196.3萬元;上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1767.7萬元。


(二)部門支出預算情況說明


部門支出預算30376.2萬元,與2018年預算相比減少4554.6萬元,其中:


社會保障和就業(yè)支出1667.1萬元,主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險等;


衛(wèi)生健康支出28706.1萬元,主要用于行政事業(yè)單位基本支出;


四、其他重要事項的情況說明


(一)機關(guān)運行經(jīng)費


本單位2019年未安排機關(guān)運行經(jīng)費。


(二)政府采購情況


本部門2019年安排政府采購預算600萬元,主要項目是:設備購置。


(三)國有資產(chǎn)占用情況


截至2018年12月30日,本部門共有車輛5輛,其中:一般公務用車1輛、業(yè)務用車2輛,待報廢2輛。


(四)績效目標設置情況


2019年,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。


(五)專業(yè)性名詞解釋


部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核后

按程序依法批準的部門綜合收支計劃。


(六)關(guān)于空表的說明


1.我單位2019年政府性基金預算支出情況表為空表。


2.我單位2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。


天津市職業(yè)病防治院2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費


支出情況說明


 


2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排  0  萬元,與2018年預算相比增加(減少)  0 萬元,主要原因是2018年與2019年我單位均沒有一般公共預算

“三公”經(jīng)費 。具體情況:


一、2019年因公出國(境)費預算  0  萬元,與2018年預算相比增加(減少)  0 萬元,主要原因是2018年與2019年我單位均沒有一般公共預算因公

出國(境)費預算經(jīng)費。


二、2019年公務用車購置及運行費預算 0 萬元,其中公務用車運行費 0萬元,與2018年預算相比增加(減少)  0 萬元,主要原因是2018年與2019年我

單位均沒有一般公共預算公務用車購置及運行費預算經(jīng)費 ;公務用車購置費 0 萬元,與2018年預算相比增加(減少) 0 萬元,主要原因是2018年與2019

年我單位均沒有一般公共預算公務用車購置及運行費預算經(jīng)費。


三、2019年公務接待費預算 0 萬元,與2018年預算相比增加(減少) 0 萬元,主要原因是2018年與2019年我單位均沒有一般公共預算公務接待費預算

經(jīng)費。